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【关注】2019退税大全+税局今年重点会查哪些项目

【关注】2019退税大全+税局今年重点会查哪些项目 西澳华语905
2019-07-11
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导读:最近联邦参议院通过了减税法案,超过1000万纳税人今年可以获得最高1080澳元的税务减免。澳财网专门为大家汇

最近联邦参议院通过了减税法案,超过1000万纳税人今年可以获得最高1080澳元的税务减免。


澳财网专门为大家汇总了税局在这个报税季会重点审查的项目以及如何省时又省钱的退税小技巧。

 

每年有近1400万澳大利亚人进行个税申报,申请的退税款项高达数百亿澳元。其中,工作相关支出和出租房支出退税申报金额最高

 

澳大利亚税务局(ATO)助理专员Karen Foat表示,尽管部分纳税人在申报退税时会出现“无心之失”,但是对于很多纳税人故意进行虚假申报以获取更多退税的行为,ATO感到担忧。

 

她说:“我们仍然担心一些纳税人并没有充分认识道这一点,即多报行为将引起税务系统的审查,一旦发现故意多报(退税)的行为,则会受到相应的处罚。”

 

ATO表示,今年重点关注的三大退税申报问题包括:

  • 多报工作相关支出

  • 出租房支出、

  • 少报收入的行为。

 

据Karen Foat介绍,目前不存在标准的税务抵扣。尽管纳税人可就一般工作支出申请300澳币的退税,工作相关洗衣支出申请150澳币退税,以及申请最多5000公里工作相关出行(无收据)支出,但是纳税人仍然要求确保这些费用是实际发生的费用,并且能够提供相关的证明文件

 

据悉,ATO的数据分析部门每年会对超过6亿笔交易进行匹配。此外,这些数据还将在从类似工作获得类似收入的纳税人群中进行交叉比对。

 

蓄意多报退税的行为可处以申报额75%的罚金。


ATO还提醒企业员工,他们今年可能无法获得纸质的付款摘要,因为现在直接通过ATO在线系统进行报告,该在线申报系统可以通过myTax或注册税务代理进行访问。


Foat建议纳税人在提交纳税申报表前等待几周。她说:“从往年申报经验来看,在7月前几周进行申报的纳税人更有可能犯错或提交不完整的数据。”


审查人数增加两倍


2017-18财政年度,约有220万澳大利亚纳税人递交了价值470亿澳币出租支出的退税申报。

 

ATO对其中超过1,500名纳税人的租赁支出退税申报进行了审计。与此相关的罚款总计达到130万澳币。

 

今年,ATO计划将审计数量增加两倍,达到4,500人

 

据Foat介绍,一些有问题的退税申报包括:一些纳税人将自住房厨房装修、买船的的支出计入出租房产的房贷利息进行退税申报。

 

她说:“另外,我们看到一些纳税人对资本资产/物件在单一年份内进行一次性退税申报。但是按照规定,这些资产纳税人应该按照逐年折旧进行申报。例如,有人在他们的出租房屋中装修过浴室,那是结构性工程,需要在40年内以每年2.5%的比例进行申报。”

 

“或者,在谈到资产时,比如说您出租房内的空调坏了需要更换。相关成本需要在资产的有效寿命期内进行申报。”

 

Foat指出,很多纳税人会通过Airbnb等共享经济平台赚取收入,但是却没有进行收入申报她说:“有些人认为这是一种业余爱好。但是事实上并不存在什么租赁业余爱好。”

 

除了Airbnb外,ATO还将密切关注通过其他共享经济服务获得收入的情况,例如通过网约车平台Uber或Airtasker平台执行付费任务的纳税人


1/5的纳税人申报最高工作用车支出


在2017-18财政年度,约有700万澳大利亚纳税人递交了价值165亿澳币工作相关支出的退税申报。

 

其中包括280万澳大利亚纳税人进行了与工作相关用车支出的退税申报,总额达62亿澳元。

 

即便实际发生的工作用车不到5000公里,不少纳税人也会自动选择5000公里汽车出行里程数进行退税申报。ATO对此深感担忧。

 

Foat说道:“每五个有关工作用车支出退税申报中,就有1个正好达到不需要收据的最高限额。”


按照每公里支出的申报方法,未超过5000公里上限的纳税人不需要保留收据。但是,他们仍然需要能够证明为工作目的而行驶公里数是如何计算而来。

 

Foat说道:“虽然5000公里的申请是合法的,但我们发现许多人无法证明他们是如何达到这个数额的、在这种情况下,他们就无法获得全额退税。”

 

“仅仅提供往返于工作地和家庭住所之间的行程并不足以确保可以获得全额退税。纳税人还需要保存其他相关记录,以证明他们是如何计算出该申报里程。”


工作相关餐饮住宿和服装的报税


在2017-18财政年度,约有110万澳大利亚纳税人递交了价值15亿澳币工作相关差旅的退税申报。

 

Foat表示,在进行工作相关差旅申报过程中,最常见的一个错误是纳税人的住宿和餐饮支出要么没有实际发生,要么已经通过所在公司进行了报销。

 

据其透露,在过去,一些纳税人把婚礼支出伪装成工作差旅进行退税申报。

 

另外,在2017-18财政年度,约有600万澳大利亚纳税人递交了价值15亿澳币的工作服装相关支出退税申报。

 

Foat表示,ATO将对那些不需要提供发票,进行150澳币洗衣支出退税申报的情况进行审查。

 

不少纳税人认为他们需要穿黑裤子和白衬衫才能上班,因此对于这些服装支出也进行工作相关支出退税申报。但是,这些服装并不属于特定的工作制服。

 

另外,Foat提醒道,对于可以申报的支出范畴,纳税人必须确保这些支出属于实际发生的支出。

 

自费教育


在2017-18财政年度,约有45万澳大利亚纳税人递交了价值9亿澳币的自费教育支出退税申报。

 

据Foat介绍,最大的问题在于一些纳税人所申报的课程并不符合自身的要求。

 

她说:“例如,我是一名护士,却申报了医生课程的支出。由于和申请人目前所处职位不匹配,显然是不合理的。”

 

此外,还有600万人进行了65亿澳元的“其他”工作相关费用申报,如在家办公、手机通讯费和上网费用。

 

Foat表示,这里最大的问题是与分配有关。她说:“也就是说,当人们只使用其中一部分费用进行工作的情况下却就全部通讯费或上网费进行退税申报。”


“如果想要进行这部分费用申报,纳税人需要有一些合理的依据。如果家中有多个用户,每月留存一份日志不失为一个好主意。”

 

在家办公费用的抵扣,包括“占用家庭空间”成本(租金、费用、抵押贷款利息)是不允许的,除非申报者确实是在自己家中经营一家企业。

 

此外,她说,人们试图申报的还有许多其他东西不能抵扣。这些包括儿童抚养费、送给家人的礼物和医疗费用等。


退税小技巧,教你如何省时又省钱


虽然审查严格,但是该退的税也应当正常申报。澳洲媒体近日对会计师和税务所进行了走访,收集了关于退税方面省时又省钱的一些建议和窍门。


哪些退税内容总是被大家忘记?


会计师Rebecca Morgan表示,有几种花费人们可能并不知道可以退税,其中包括:

  • 收入保障保险

  • 捐款

  • 会计费用

 

较易遗漏的一项重要内容是收入保障保险(income protection insurance)。这不是人寿保险,而是与他们收入相关的那一部分。

如果由于生病或受伤,导致你无法在一定时间内工作,则该保险(也称为工资延续)旨在帮助你管理开支。你也许可以通过养老金来支付,但这些保费不能申请退税。退税只针对于那些与养老金分开购买的保险。

 

其次,人们总是忘记关于慈善捐赠方面的退税。不过,必须在ATO指定名单中的慈善机构捐款,并且提供收据,这部分捐款可以抵税。

 

另一个容易被忽视的退税部分,是那些支付给税务代理人的前一年的办理退税费用。


哪些工作方面的税可以退


ATO为你所选行业的相关退税准备了指南。

 

然而,ATO助理专员Karen Foat表示,“有一点很重要,就是没有所谓的退税标准。”即使你的同事获得退税,你作为申请人如果符合“三条黄金规则”,也可以提出类似的申请,但并不能保证也一定可以获得退税。

 

“三条黄金规则”是指:

  • 你一定是自己花的钱,并且没有报销

  • 它必须与你的收入直接相关

  • 你必须有记录来证明这一点


1

家庭办公可以退税?!


为了方便,现在很多人在家工作。如果在家办公,你、你可以申请每小时52澳分(以前是45澳分)的退税,这包括了公共设施(水、电、网络等)成本和办公家具的折旧。只要把每天使用家庭办公室的时间记下来,到财年底根据记录计算出家庭办公的成本。


2

自学和为工作做准备也能退税


如果你正在进行与当前工作相关的学习,你可以申请与之相关的退税,只要满足:

  • 它能保持或提高你的就业技能,或者你正在学习与工作相关的东西

  • 这会增加你现在雇主的收入

 

该费用可以包括:课程费用、学生会费用、课本、文具、互联网、家庭办公费用、专业期刊等。你甚至可以申请往返学习地点差旅费用的退税,但这些费用可能需要分摊。

 

此外,如果你是为了工作而参加研讨会,也不要忘了退税。


3

工作差旅费税率增加


从家到公司的交通费用是“不可申请退税的”。

 

“但如果你要去另一个工作地点(比如客户的办公室),你可以申请任何相关停车费或公共交通费退税。而如果有过夜的差旅,你基本上可以申请退税来支付你的旅行支出,当然包括食物费用。”不过如上文提到,如果以向公司报销,就不能申请。

 

此外,如果你是自己开车上班,你有两种选择:

  • 其一采用每公里计算的税率,这一税率在2019年的纳税季节有所提高。通常来说,过去是每公里66澳分,现在上升到68澳分。保存证据,并合理计算出差旅的公里数。如果用澳分法计算的话,上限是5000公里。

  • 其二是记录你所有相关花费的每一项,并整理成文档。


居住偏远地区可申请税收抵免


偏远地区税收抵免是对居住在偏远地区的人的一种优惠,你应该从政府网站上查询自己是否住在相应区域。


有两种指定区域可以申请该项税收抵免,称为Zone A和Zone B,你可以到ATO网站上查询Australian zone list以了解,自己是否居住在相应的区域中。维州和首都领地并没有相应的地区。

 

它适用于以下人群:

  • 居住在澳大利亚偏远或与世隔绝的地区(不包括海上石油或天然气钻井平台),或

  • 曾作为澳大利亚国防军或联合国武装部队的成员在海外服役

 

偏远地区税收抵免由固定金额和基础金额组成(两者均由你的具体情况决定)。在财政年度,你需要在该地区居住183天或更长时间。


好好保存收据


费用收据对申请退税至关重要。有会计师建议创建一个名为“税收收据”的Google云端硬盘文件夹,并在其中添加各项细分文件夹,以便在保存收据。

 

在财年中,你可以将收据的照片上传到正确的文件夹,并分享给你的会计师,以便他们帮助你在EOFY报税。

 

ATO表示,不当的收据保存可能会让纳税人遭受损失。“经常有纳税人带来一个装满收据的鞋盒来证明税务情况,但往往还是有收据丢失,或者过于褪色而无法提供购买证明。”

 

值得注意的是,信用卡账单通常没有足够的细节来支持退税。ATO有相应的应用程序来协助大家保留收据。当然,你也可以自己建立Excel表格,记录财务细节,包括所有捐给慈善机构和非营利组织的捐款。此外,还可以在电子邮件中设一个文件夹,保存所有通过电子邮件发送的收据。


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应该找会计师还是自己报税?


没有财会背景的人自己报税往往容易出现问题。寻找一名“严谨诚实”的税务会计师,能够帮助你获得应有的退税。


会计师能帮助委托人识别所有的纳税要求,确定可退税的项目,并协助委托人有效地获得所有税收抵扣。此外,如上文提到,无论你支付多少钱给他们,都可抵扣税款。

 

另一方面,如果你已经完成了调查,并且确信你不能要求任何扣减,你可以在线填写你的纳税申报表。


纳税可以帮你储蓄但不会给你利息


在ABC的调查中,有相当多的人认为他们被迫缴纳了额外的税款,实际上帮助他们进行了储蓄。

 

有人在报税时一直勾选了“高等教育助学贷款”(HECS)这一栏,并在每次工资发放时支付了额外的税。但实际上他们的HECS已偿还结束,在退税时就可以将多缴纳的税款拿回来。

 

这往往是较大的一笔钱,无形中起到了储蓄的作用。有些人拿这笔钱支付房屋租金,有些则可以购买车辆等。

 

但会计师提醒大家,ATO不会为这笔钱支付利息,“如果你不相信自己(能够存得下钱),这种方法可能会奏效,但如果你把钱转到偿还抵押贷款或信用卡债务上,可能更好。”


是否已向雇主更新你的详细信息?


雇主必须从你的工资中扣除税款,这取决于你提供给他们的个人税务信息,包括你的扣缴申报。

 

因此,如果你的情况发生变化,应该及时告诉你的雇主,例如你还有需要偿还的助学贷款等。如果个人没有提供相应的信息,产生的债务将有个人自己承担。

 

根据ATO的规定,纳税人可以在他们的网站上使用税单,计算雇主应该从支付给他们的工资中扣除多少。通过mygov上的ATO在线账户,约750万名员工可以在线查看他们整个财年的工资、缴税和养老金信息。


本文来源:澳财


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