为进一步加强和完善质量体系能力建设,提高质量风险管控能力,确保公司质量管理体系的持续有效运行,依据GJB9001C-2017标准和质量体系文件相关要求,按照审核计划安排,公司组织开展了为期五天的“2023年度质量管理体系内部审核”工作。

内审工作在各组审核员的辛勤工作和各单位的积极配合下圆满结束。此次内审围绕质量管理体系工作目标和要求,通过对22个质量管理体系单位以提问、交谈、现场观察、查阅记录资料、文件等形式进行认真审核,并在审核过程中对发现的问题与相关单位进行了充分而深入的交流。此次审核共查出48项问题。其中开具了5个一般不符合项,33个改进项和10个问题。通过此次内审表明,最高管理者重视产品实物质量和质量管理体系的保持和改进,对实施和保持改进质量管理体系有效性和承诺也能得到落实,但通过进一步梳理审核查出的问题发现,在体系运行过程中,各单位各层级在质量意识、风险管控、工具工装、库房管理等方面仍存在薄弱环节,在下一步问题整改和持续改进过程当中,要引起高度重视。

在本次内审的末次会议上。公司总经理韩君利就此次审核发现的问题提出三点要求:
一是提高全公司对质量体系审核的重视程度和内审员的综合能力,全方位提升质量体系运行能力,在今后的工作中进一步抓实抓细质量管理工作;
二是各部门各单位对照问题、认真分析、举一反三、制订措施,有效整改;
三是整改落实过程中也要提高质量意识,端正态度,由各部门各单位负责人监督落实,内审员按照时间节点进行验证跟踪与问题闭环。
韩总强调,本次内部审核是质量管理体系中一项重要工作,是企业自我完善,持续改进,逐步提升的手段和过程,也对全公司质量管理的一次全面“体检”,查找出的体系运行中的不足,促进质量管理体系的持续改善,切实提升产品实物质量,为保质保量顺利完成生产任务提供坚强保障!

