近日,审计法务部按照集团公司年度审计工作计划,组成工作组对“三供”管理工作进行专项审计,进一步履行审计监督职责。
审计小组分别深入五九、牙星收费大厅,对“三供”管理制度是否完善、落实执行等情况进行现场审计,认真核实比对报表、台账、凭证等内容是否与收费系统一致,现场发现问题、解决问题。同时要求,“三供”管理部门要进一步落实相关制度,制定整改措施,确保“三供”管理规范化、正规化。
本次审计从源头上规范了“三供”管理,对集团公司有效提升内控管理水平,降低经营风险具有重要意义。
(张洪毅)
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