
#经营管控#
为持续健全内部控制体系,提升内控管理水平,近日,新大洲控股公司审计小组通过腾讯会议形式,对集团公司2023年度内控缺陷整改落实情况进行督导检查。集团公司相关部门主要负责人参加会议。
会上,与会人员对集团公司内控工作中存在的缺陷进行了逐项梳理,并对缺陷成因、整改措施及落实完成情况进行确认,重点关注未完成的事项,确定相关责任部门与责任人。同时就下一步工作作出安排部署。
会议要求,集团公司相关部门要结合上年度内控评估及评价情况,进一步建立健全领导有力、权责清晰、运行有效的内控管理体制机制,压实责任,形成合力,扎实开展完善制度、强化执行、整改落实等内控管理工作。紧紧围绕企业重点工作,全面梳理优化业务流程,查找内控缺陷问题,强化经营风险防控,切实提升内控体系制度化、规范化、专业化水平,推动企业高质量发展。
作 者:张洪毅
编 辑:朱瑞权
编 审:宋 莹
审 核:王 立

