
按照集团公司内审工作计划,进入5月份以来,审计法务部组织开展合同管理专项审计工作,旨在提升各单位、部门合同管理人员在合同签订过程中的法律风险防范意识和风险防控能力,切实维护集团公司合法权益。
此次审计,工作组深入各基层单位,严格按照合同管理办法等相关制度,通过查阅合同文本、验收单及合同登记台账等资料,对合同签订、跟踪、执行、发票、付款、验收及风险控制等情况进行重点审查。
下一步,审计部将针对合同管理专项审计发现的问题,强化审计整改跟踪管理,建立长效机制,推动合同管理质量不断提升,为集团公司持续健康发展保驾护航。
作 者:张洪毅
编 辑:宋 莹
编 审:朱瑞权
审 核:王 立

