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为客观评价景城公司取得的成绩及存在的问题,提出加强和改进相关工作的建议,促进子公司发展,近期,集团监察审计部、综合管理部、计划财务部等相关部门共同组成审计小组对集团下属子公司杭州景城建设管理有限公司(简称景城公司)经营管理情况开展为期两周的专项审计。
此次审计以景城公司经营管理情况为主线,全面考量景城公司内控管理、财务管理、工程管理等情况,重点审计组织建设及内部管理制度的建设及执行、资金管理及资金安全、招投标及施工过程管理、上年度审计整改问题情况等四个专题。此次审计的开展,有助于景城公司进一步强化内部管控,堵塞管理漏洞,健全内控体制,有效降低经营和财务风险,切实提升综合管理水平。
下一步
景城公司要以此次集团内部专项审计为契机,聚焦审计小组反馈的问题,补齐短板、积极整改,着力提升公司内部规范建设工作水平,形成健康的企业发展业态,为推动集团高质量发展贡献力量。
END
来源:监察审计部 综合管理部

