
7月16日下午,局总审计师、审计部总经理陈瑞勇赴公司调研审计工作开展情况。公司党委副书记、总经理尚恺喆主持会议,公司纪委书记冯青亮,审计分部及纪检监督工作部等相关人员参会。
公司总审计师、审计分部经理陈涛对审计工作总结及计划进行了专题汇报。审计分部和纪检监督工作部人员进行了座谈互动,提出改进工作的意见和建议。
冯青亮建议审计分部应不断拓展审计工作的广度、深度、力度,严格遵守保密纪律,强化审计和纪检部门的协同。
尚恺喆强调审计工作必须紧紧围绕公司“提质增效”主题开展,审计成果与创效深度融合,继续总结和推广前置审计的经验,重点关注易发多发7类问题倒逼管理升级,建立审计体系人员的输入和输出机制。

陈瑞勇对二公司在全局率先开展前置审计工作,高质量运行追责工作委员会,助力企业高质量发展中的重要作用给予高度肯定。对公司审计具体工作开展、体系建设等方面提出了指导意见,并提出了三点要求:一是严守审计工作规则,确保审计质量;二是强化“双移交,双整改”,审计部门认真督导各系统整改;三是强化源头治理,进一步做好追责问责工作,分清直接责任、主管责任、领导责任;四是完善审计体系建设,充实审计人员,不断拓宽视野提升业务水平。
【合一关注】高质量发展|公司连续三届蝉联“安徽省文明单位”荣誉称号
图文来源:审计分部
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