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2024年12月25日-27日,质量安全部组织开展了依据各项标准及规范,对西信公司所有产品及实施项目开展了内部审核。
本次审核用时3天,成立了六个审核组,每个组根据审核任务的差异,配备了不同数量内审员,各组内审员具备审核范围中所有标准的内审资格。在为期三天的审核中,各审核组严格按照标准的要求,并结合体系文件的要求及前期质量安全部策划的多体系检查表,通过文件评审、面谈、观察等方式进行,认真、细致的对ISO 22163标准要求的各个过程及GJB 9001C-2017标准要求、CRCC相关要求、安全保障要求、环境职业健康安全体系要求、安全生产标准化基本规范要求等内容进行了审核。
审核结束后,2025年1月2日质量安全部组织各审核组长进行了内部沟通,并于1月3日下午召开了末次会议。在末次会议上,首先由质量安全部部长对本次内审工作进行了整体汇报,各审核组组长以PPT的形式汇报了本次内审中发现的问题、建议、不符合项及各部门的亮点,各部门对不合格项进行了确认。
副总经理质量安全总监对本年度内审工作进行了总结并予以肯定,对各组内审员工作提出了鼓励及期望,要求各部门对存在的问题彻底整改、举一反三,质量安全部制定时间表,做好后续整改的跟踪验证工作。同时,强调2025年各过程主控部门应组织过程相关部门对程序文件进行深入解读和学习,提高各部门员工对程序文件的理解,确保制度均能得到有效实施,促进业务的规范化及高效化,并持续改进各过程流程及相关记录、报告,持续提升管理体系的充分性、适宜性和有效性。
后续,质量安全部及各审核组将持续监督各责任部门按时完成整改,推动管理体系有效运行和持续改进。
往期精彩回顾
● 以“述”亮剑,以“评”争先 | 西信公司党委召开2024年度党支部书记抓党建述职评议会议
供稿:质量安全部 王倩
编辑:许钧天
校对:李欣桐
合规:风控部 高勇
主编:张华晨

