10月18日下午,省国资委财务监督与评价处副处长黄守权一行到集团公司,就审计整改、年度决算整改督查和内审工作进行调研。集团公司总会计师孙夕仁,集团公司副总会计师、恒源股份监事会主席刘朝田在机关接待了黄守权一行。
双方就审计整改、年度决算整改督查和内审工作具体问题展开了讨论。
近年来,集团公司高度重视,加强领导,精心组织,落实目标责任,建立会议分析、定期报告工作机制,整改立制并举,强化措施落实,有力有序推进集团公司财务决算问题整改方案的落实,取得了初步的成效。
内审工作以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,从制度建设入手,重点围绕合规经营、内控制度执行、规范管理等开展全面的审计,有效地对偏离经营目标的行为进行校正,为高级管理层经营决策提供了重要依据,促进企业合规经营、稳健发展。
(刘海燕)

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