9月28日,公司在深召开2025年第五次大监督委员会暨审计工作领导小组会。会议全面贯彻局“大监督”体系深改工作要求,进一步推进公司“大监督”体系建设和审计工作。公司党委委员、纪委书记许锐出席会议并讲话。
会议强调五点工作要求:
一是强化领导责任与思想统一。各级领导要提高政治站位,强化责任担当,压实整改责任,上下联动,部门协同,凝聚监督合力,切实强化问题整改执行力,以供应链专项监督问题整改、审计问题整改为契机,推动业务管理水平的提升。
二是履行牵头职责与过程督导。公司供应链管理部要切实负起供应链专项监督整改总责,牵头制定整改方案,明确责任与时限,强化过程跟踪与督导,确保所有问题按期、保质整改到位。
三是加强业务监督与落实整改。公司各部门切实履行监督首责,采取“回头看”“一对一”督导等方式推进问题整改。对典型问题敢于刀刃向内,要深入剖析问题根源,举一反三,建立健全长效整改机制。
四是强化监督检查与责任追究。公司监督办定期对整改进展进行督导检查,并反馈相应责任主体。对整改不力、推诿扯皮、敷衍塞责或履职不到位等情况,及时通报、处置。
五是强化问题整改与亏损追责。公司审计部加大整改监督力度,针对未整改问题分类处置,落实整改跟踪机制,确保整改问题顺利推进。针对结算亏损项目,公司商务需牵头核查并移交线索,公司追责委严格按照“逢亏必追”原则落实亏损项目常态化监督工作机制。
会上,公司业务部门汇报供应链专项监督问题整改情况,分公司招采分管领导就供应链专项监督问题整改作表态发言;公司纪检监督与审计部通报了审计问题整改情况。公司监督办会同公司相关部门、分公司对典型问题进行研讨。
公司总部相关部门负责人,分公司招采分管领导、纪委书记,公司总部纪检监督与审计部全体人员及分公司专兼职纪检人员参加会议。
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责编:安伟健、罗尧荣
校对:邓晓娇
二审:冯胜
三审:李安坤、许锐、李波
素材来源:公司纪检监督与审计部
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