制度宣贯
为提升公司审计管理制度执行力,进一步推动制度落实落地,近日,审计部在鱼化璟苑项目施工总承包、DK20080069地块施工总承包、年产1.6 万吨生鲜面0.73 万吨净菜、杭政工出【2021】46号蓝胖子机器智能新制造业、血液病医院(团泊湖院区)项目室内装修、DK20220062号地块项目施工总承包、常熙供应链管理(常熟)有限公司新建仓储用房等项目开展制度宣贯活动,项目全员参加。
本次会议主要对《中国建筑股份有限公司内部控制评价管理办法》、《中国建筑第六工程局有限公司违规经营投资责任追究实施办法》进行了详细讲解,重点强调了内部审计管理办法的重要性、合规性,并要求参会人员会后进一步根据下发培训资料一一对照执行。
通过此次宣贯,进一步强化内审管理、提升监督效果,为充分发挥内部审计基础防线作用,推动内部审计工作实现高质量发展打下了坚实基础,强化制度体系建设,提升企业合规化经营管理意识,帮助员工强化对公司制度的学习理解,提高员工合规意识,有效促进相关基础工作规范开展,为公司高质量发展保驾护航。
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出品 |
党建工作部 |
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来源 |
审计部 |
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编辑 |
吕克 |
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审核 |
彭继权 马文杰 |
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