为持续健全完善企业监督体系,统筹推进2026年各项工作,1月16日上午,嘉盛集团纪检审计部组织召开开年开局工作推动会,各二级企业分管领导、相关部门负责人、联络员参加会议。
会上,纪检审计部总结了2025年工作情况,谋划部署了2026年工作。根据2025年内部审计工作中发现的普遍性、典型性问题,组织开展内部审计典型案例培训,围绕2026年度部门整体工作计划,就纪检、审计、法务、合规重点工作,分别做出具体安排,为全面推进新一年度工作打好基础。
集团纪委书记做总结讲话并提出明确要求:一是提升全员纪检审计合规思想认识,不断加强理论和专业学习,提高自身政治素质和业务能力,牢记职责使命,积极主动作为。二是强化合规管理,对巡察、审计等反馈暴露的管理漏洞和内控缺陷,不断健全完善制度体系,聚力抓实合规工作。三是提升监督质效,凝聚“监督联动、同向发力”共识,纪检、审计、法务、合规条线抓好工作联动,加大监督检查力度。四是持续开展培训工作,覆盖纪检、审计、法务、合规领域,加强人员队伍建设,提升专业胜任能力。
下一步,集团纪检审计部将按照计划有序推进各项工作,深化“法、审、纪”联动机制,凝聚监督合力,为企业稳健发展筑牢风险防线。
供稿:纪检审计部

