
近年来,河南国控集团内部审计工作始终坚持党的领导,聚焦集团主责主业,紧紧围绕集团中心工作,切实优化审计资源、加大审计力度、强化审计整改、深化成果运用,内部审计工作取得新进展、新成效。在河南省审计厅2024年9月至11月开展的对42家省管企业内部审计工作专项检查评分工作中,河南国控集团取得了综合排名第6名的较好成绩;其中在省政府国资委监管的24家省管企业检查评分中,河南国控集团内审工作综合排名第5名。
深化内部审计体制机制改革。加强集团党委对内部审计工作的统一领导,集团审计中心对集团各级子企业内部审计工作统一管控,全方位提升了内部审计管理水平;集团各级企业党组织、主要负责人认真落实直接领导内部审计工作的要求,定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计各重要事项的管理;充分发挥董事会审计委员会对内部审计的管理作用;建立健全内部审计制度体系,促进规范内部审计运行机制、审计职责和审计行为,保证内部审计工作的独立性。
强化内部审计监督职能。聚焦内部审计主责主业,突出经济责任审计、财务收支审计等重点任务,结合企业实际情况,加强对重大风险领域、重大投资项目、资金管理以及重要子企业的审计,以重点监督带动全面监督,充分发挥内部审计监督职能;认真贯彻落实内部审计相关规定,不断提升审计质量,规范组织实施审计项目,加强全流程审计质量管控,确保审计查出问题事实清、证据实、定性准。
强化内部审计结果运用。高度重视审计整改“下半篇文章”,压实审计整改责任,建立审计发现问题整改机制,督促被审计企业严格落实整改责任和整改标准,推动审计发现问题及时整改到位;紧盯以往审计项目发现的审计问题整改,整改问题销号成效显著,通过审计整改堵塞制度漏洞,及时修订完善各类制度82件,积极推动将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要参考。
下一步,河南国控集团将持续推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,规范开展内部审计工作,充分发挥内部审计在加强内部审计监督和风险控制中的作用,持续为集团风险化解、转型发展做出积极贡献!
撰稿:陈芷菁
编辑:魏文娟
审核:徐 笑

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