
为切实增强企业风险管控能力,促进国际工程部内控建设,根据集团公司及国际工程部内部控制规范体系实施方案要求,为更好地完成2017年度内部控制自查自评工作,3月1日,国际工程部审计部组织了国内各职能部门就如何开展内控自查自评工作进行了培训指导。
目前,国际工程部已建立内部控制规范体系(试行版),并严格按照内控体系要求,不断完善工作流程、规范日常业务管理、有效规避经营风险,着力提升企业内控综合管理水平。
通过培训,提高了各部门对内部控制规范体系建设的认识,为做好自查自评工作提供了理论指导和技术支持。
文:李瑞琦 图:王霄
供稿:党群办公室
编辑:李瑞琦、王霄
国际工程部党群办公室

