为严格落实集团公司合规管理有关要求,提升合规风险防范能力,促进业务链成长,6月19日-7月2日,战略运营部联合审计风控部开展业务链合规专项检查行动。
检查组一行深入8家子公司,采用现场查看、资料查阅与问询交流相结合的方式对各子公司开展了投资与合同合规检查,同时对新修订的合同管理办法和投资管理办法进行宣贯讲解,并开展“法律进部门进班组进车间”活动,与子公司合规管理部门进行深入沟通交流。
投资项目管理方面,检查组对各子公司投资计划制定、项目立项、项目审批、项目管理、项目招投标、工程合同、工程变更等全流程的合规性检查,帮助各子公司梳理提升投资管理的规范性。检查组还对各子公司2023年度签订的合同进行了抽检,主要检查合同订立、合同履行和合同管理等内容,确保符合法律法规要求以及公司规定。
通过本次联合检查,战略运营部全面了解业务链管理工作的完成情况,夯实了业务链基础,实现了链式成长。
供稿:战略运营部



