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为进一步提高经营管理水平和法律遵循能力,提升工作运行效率,今天上午,大航集团举办全员内部控制与审计培训。集团党委副书记、副总经理陈晔主持培训活动。

集团财务中心副总经理黄克萍结合自身丰厚的知识积累和丰富的财务经验,讲述内控含义,从框架、内控与内审的关系、内部审计实务等方面,逐步为大家揭开内部控制的神秘面纱,内容充实、生动形象、通俗易懂,极具指导性和实操性。

培训结束后,陈晔同志结合培训内容和集团内控现状,向全体员工提出明确要求。她说,内部控制是企业发展的重要保障,做好内控管理工作不仅能让企业实现自身定制的经营目标,更可以保证企业的可持续发展。她强调,找准切入点、把握着力点、抓好落脚点是重中之重,特别要在事前、事中、事后三个时间点做好预防、控制、监督的工作,集团各部门、子公司共同参与,财审部门综合协调,并分级落实,从而为实现集团战略目标提供重要保障。

