


为严肃财经纪律,规范财务管理,强化内控制度,提高财务人员业务。近日,交建集团财务管理部组织开展2024年1月至10月财务检查工作。

此次检查重点从会计基础规范、内控制度执行、应收款项管理、税收统计申报、固定资产管理五个方面入手,通过各单位财务人员交叉查阅财务原始凭证和账簿资料、检查台账等方式,相互探讨,深入剖析,充分沟通存在的问题与不足,并针对共性问题统一处理方式,有效促进财务工作规范性、真实性、准确性管理。

编辑|杨小静
一审|张 鹏
二审|方敬元
三审|张 亦

塔里木交建


为严肃财经纪律,规范财务管理,强化内控制度,提高财务人员业务。近日,交建集团财务管理部组织开展2024年1月至10月财务检查工作。

此次检查重点从会计基础规范、内控制度执行、应收款项管理、税收统计申报、固定资产管理五个方面入手,通过各单位财务人员交叉查阅财务原始凭证和账簿资料、检查台账等方式,相互探讨,深入剖析,充分沟通存在的问题与不足,并针对共性问题统一处理方式,有效促进财务工作规范性、真实性、准确性管理。

编辑|杨小静
一审|张 鹏
二审|方敬元
三审|张 亦
