8月29日至9月1日,由公司总会计师程艺涵带队,公司财务和商务人员组成检查组,对司属各单位开展了为期四天的财务专项检查。
检查组抽查了四家子公司32个项目进行现场检查,通过听取汇报、查验资料、召开座谈会等多种方式,重点围绕项目新收入准则执行、财务管理情况和清欠工作等事项展开。检查组对检查中发现的问题,及时提出整改意见和建议。
此次专项检查是公司内部财务人员之间的一次深入沟通交流,程艺涵指出,一是加强业务指导,帮助各单位更好地执行集团和公司各项财政政策和财务规定。二是以查促改,帮助各单位查漏补缺,规范财务管理,提高防风险、堵漏洞的能力。三是完善制度,各单位对自查和重点检查发现的问题应立行立改,并健全完善相关管理制度,巩固专项检查工作成果,全面提高财务管理水平,为推动公司高质量发展,夯实财务基础。
来 源 | 财务资产部
编 辑 | 文 彬
审 核 | 吴文静
出 品 | 湘饰新媒体工作室


