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【管理思筹】审计部:2018我们这么做

【管理思筹】审计部:2018我们这么做 锦州港股份有限公司
2018-02-12
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导读:撰稿:编辑:余洋(第908期)内部资料 注意保密


       2018审计部将认真落实总裁提出的无死角、不间断、全天候”的审计方针,严格执行会计准则、中国内部审计准则、企业内部控制指引及有关的财经制度法规,参考公司规章制度,对公司各项收支及相关活动进行全面审计,提出建设性意见;及时掌握国家审计管理体制改革的相关精神及要求;重点对审计整改情况,加大监督力度,对整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。为公司健康发展保驾护航。

       一、专题审计

       突出风险导向,按照公司领导要求,及时行动,快速反应,有针对性地提出审计方案,并组织实施,及时出具审计报告。

       二、离任审计

       按照人事调整相关文件要求,及时组织审计,综合评价被审计者任职期间的主要业绩、存在的重要问题、以及对被审计单位后续的重大影响,及时出具离任审计报告。

       三、内部控制审计

       按照内部控评价指引要求,使用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,对公司内部控制制度设计及运行情况进行评价,并编写2017年度公司内部控制评价报告。

       四、为了规范公司经济行为、以促进公司健康发展,进行合规性审计,做好如下工作:

       1、每月15日前完成上月子公司财务收支情况审计并出具审计报告。

       2、每季度对股份公司财务收支审计并出具审计报告。

       五、日常工作

       1、加强内部管理,实行周例会,每个人汇报上周工作完成情况,本周工作计划,存在问题及解决办法,部门经理统一部署本周工作。

       2、营造学习氛围,要求审计人员熟练掌握相关政策、法律、法规。提高分析、处理问题的能力、争取本年度审计队伍综合素质再上新台阶。







撰稿:审计部

编辑:余洋


(第908期)

内部资料    注意保密



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