
下半年,我们将严格执行会计准则、中国内部审计准则、企业内部控制指引及有关的财经制度法规,参考公司规章制度,对公司各项收支及相关活动进行全面审计,提出建设性意见;及时掌握国家审计管理体制改革的相关精神及要求;重点对审计整改情况,加大监督力度,对整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。主要做好以下工作事项:
1、对股份公司签约的12家粮食分流企业运营情况进行审计调查,出具调查报告;
2、每月完成部分子公司财务收支情况审计,并出具审计报告;
3、每季度对股份公司财务收支审计,并出具审计报告;
4、对公司中级管理人员离任进行审计,并出具审计报告;
5、按时完成领导临时指派的专项审计任务。
撰稿:杜洪林
编辑:余洋
(第1020期)
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