荻港海螺顺利完成年度
内控审计工作
12月4日,毕马威会计师事务所审计组一行三人至荻港海螺开展的为期2天的年度内控审计及财务预审工作。
此次审计,公司财务处提前做好了相关资料的收集整理等前期工作,审计组专家通过凭证翻阅、抽查盘点等方式对公司的内控执行情况进行了全面评估,重点对销售采购流程、工程资产业务流程、公司内控体系建设等进行穿行测试,并对已投产的技改技措及在建工程资产及进行了详细核对。财务处各岗位人员积极配合,并与审计组专家进行交流。
现场资产盘点
凭证审阅
此次内控审计及财务预审,进一步规范了公司内部各项管理流程,对公司内控体系建设起到了促推作用。下一步,公司财务处将进一步提高思想认识,采取更有效的措施管控风险,齐心协力把防范内控风险各项工作落到实处。
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