
根据年度审计工作安排,12月23日集团召开2024年第二次审计委员会,审计委员会全体成员出席会议。审计部协管领导、各下属企业主要负责人、审计部全体工作人员列席会议。
会上,集团审计部汇报2024年审计工作情况,审计部协管领导解析2025年审计工作方案,审计委员会主任做了总结发言。
会议指出,2025年是“十四五规划”收关之年,审计要在集团的高质量发展中贡献力量。一是务必要高质量完成2025年内部审计计划;二是务必推进审计协同;三是务必强化审计整改。
会议要求,要发挥效能,主动服务集团发展大局,进一步加强自身学习,适应集团发展需要;进一步关注审计成效,规范集团发展;进一步强化协同合作,增强审计合力;进一步建立长效机制,提升审计免疫效能。要以问题为突破口,提升审计成果运用水平,狠抓落实审计整改、充分运用审计成果、严肃问责重大问题。要加强审计队伍建设,为审计工作提供坚强组织保证,提高审计队伍的政治能力、夯实审计队伍的业务能力、锻造审计队伍的职业精神、严明审计队伍的纪律规划。
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