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有研稀土召开2023年内控合规体系管理评审会

有研稀土召开2023年内控合规体系管理评审会 有研稀土
2024-03-14
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导读:有研稀土召开2023年内控合规体系管理评审会


有研稀土召开2023年

内控合规体系管理评审会



为进一步加强公司内控合规管理,确保内控合规体系的有效性和合理性,3月12日,有研稀土召开了2023年内控合规体系管理评审会。有研新材党委副书记、纪委书记、首席合规官刘慧舟,有研稀土有关领导班子成员出席会议,公司副总经理、首席合规官许国栋主持会议。

会上,公司合规办、各部门、子公司分别汇报了2023年内控合规体系建设及运行情况,分析了内控监督检查发现问题的原因,并提出整改措施;针对业务中存在的风险进行了仔细梳理,制定出切实可行的防范措施和方案。

公司领导班子对各部门、子公司的工作进行了分析和点评,既充分肯定成绩,又提出了更高的工作要求。一要树立合规工作全员参与、全流程管理的观念;二要加强制度宣贯,强调刚性执行;三要加强相关流程的贯通融合,打破部门壁垒,强调部门间协作;四要定期开展部门和子公司间的交叉检查,互相学习、取长补短。

刘慧舟指出,管理评审是对体系运行效果进行评价的一种有效工具,有研稀土作为有研新材重要二级公司,下一步要做好供应商管理、授信管理、新制定内控流程的实施验证评价、子公司合规统筹管理等几个方面的工作。

有研新材合规部有关负责人,有研稀土各部门、子公司的主要负责人及合规管理员等通过线上线下方式参加了会议。

文字:李世鹏

图片:吴晓伟

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