11月30日,中建新材召开2023年审计工作领导小组第二次会议,中建新材党委书记、董事长陈赤主持会议并讲话,审计工作领导小组全体成员出席会议。
会上,合规管理中心汇报了2023年对下属单位开展绩效审计及离任审计的总体情况,审计工作领导小组现场审议并通过了相关议案。
陈赤对审计工作提出了四点要求:
一是系统安排审计工作。联合综合大检查、内控检查和业务系统检查等开展工作,打通“部门墙”壁垒,提升总部业务系统间的协同效率,做到重点领域、重点岗位全覆盖。
二是保证审计工作时效性。一方面补齐“欠账”;另一方面协同开展常规审计和专项审计,提升审计密度,满足公司高质量发展需求。
三是强化过程线索收集。以日常工作发现问题推进审计线索积累,实现审计资源更加优化,审计监督效率、效果明显提升。
四是坚持审计工作严肃性和公正性。做好审计“后半篇文章”的评价和结果运用,一方面动态跟进发现问题整改情况,实现审计问题动态清零的监督模式;另一方面深化审计结果运用,提高审计成效及成果转化。
素材来源:合规管理中心
责任编辑:谢 静
微信审核:宗 曼、黄国凤
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