大数跨境

投资公司召开2026年内部审计工作会议

投资公司召开2026年内部审计工作会议 广东交通实业投资有限公司
2026-04-14
9

4月13日,投资公司召开2026年内部审计工作会议。公司党委副书记、总经理邱钰出席会议并讲话,公司党委委员、纪委书记杨少明主持会议,并传达集团2026年内部审计工作会议精神,对公司2026年内部审计工作落实提出具体要求。

会议现场

公司纪检审计部对2025年内部审计工作进行全面总结,部署2026年内部审计工作。

邱钰指出,过去一年,公司内部审计工作立足经济监督定位,自觉服务工作大局,充分发挥监督与服务职能,为公司持续健康稳定发展保驾护航,并对2026年内部审计工作提出要求。

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司审计工作要继续为推动公司深化改革、实现高质量发展提供坚强的审计保障。

一要提高政治站位,坚持党对审计工作的全面领导。坚持政治引领,把牢前进方向,在经济监督中体现政治导向和政治要求,确保审计工作始终沿着正确的政治方向前进。切实将党的领导落实到审计工作全过程各方面,不断优化完善内部审计工作运行机制,有力保障内部审计工作的独立性和权威性,充分激发内部审计的内生动力,增强穿透式审计监督成效。

二要突出重点领域审计,服务公司发展大局。立足经济监督定位,围绕公司重点工作,找准公司发展大局所需与审计监督所能的结合点,聚焦国有资产安全、重大投资项目、经营合规管理、核心业务效益等重点领域,在谋划和实施审计工作中把准方向、抓住重点,以高质量审计监督保障战略目标落地。

三要坚持科学规范,全面提升审计监督效能。加强高素质专业化审计队伍建设,用好公司审计人员库,打造忠诚干净担当的审计队伍;完善审计制度流程,以制度的不断健全推动审计工作科学规范。拓展审计监督广度和深度,确保审计覆盖面和审计实效,真正发挥内部审计的监督及服务作用,保障公司健康稳定发展。

四要狠抓审计整改落实,扎实做好审计“下半篇文章”。严格执行审计发现问题整改第一责任人制度,落实业务职能部门对业务领域内审计发现问题监管责任,强化审计查出问题的整改跟踪和督促检查,落实整改责任追责问责机制。

公司纪检审计部作2025年内部审计工作总结

公司主要领导、分管领导、专职外部董事、本部部门中层正职以上干部,直属各单位党组织书记、总经理(主任)、审计工作分管领导、审计部门负责人参会。


作者:杜立
摄影:倪林林
来源:纪检审计部
校对:魏开旺
责编:倪林林
审核:孙洁

【声明】内容源于网络
0
0
广东交通实业投资有限公司
和美交投 畅享安行
内容 588
粉丝 0
广东交通实业投资有限公司 和美交投 畅享安行
总阅读136
粉丝0
内容588