12月20日,东莞交投集团风险管理部以视频会议形式召开2022年集团系统内部审计工作总结交流会,东莞交投集团党委委员、副总经理袁国超,市轨道公司党委委员、副总经理胡文伟,集团风险管理部部长刘德胜及相关人员、直属各企业分管内审工作的领导及内审部门负责人参加了会议。
会上,风险管理部部长刘德胜通报了2022年集团公司内审工作的总体情况,对2022年东莞交投集团内审工作开展情况、工作措施、工作成效进行了分析和总结,并对明年内审工作计划的制订进行了指导。直属各企业分别汇报了本企业2022年度内审工作开展情况,并对内审工作的经验、存在的困难展开交流。
最后,袁国超对今年以来集团系统内审工作所取得的成效表示肯定,同时提出三点要求,一是各企业要充分认识内审工作在推动东莞交投集团高质量发展的重大意义,增强做好新时代审计工作的责任感、使命感;二是各企业内审机构和内审人员要切实履行职责,完善企业内审监督机制,不断提升内审工作效能;三是要压实整改责任,扎实做好审计整改的后半篇文章,保障审计整改落实见效。

