7月17日,集团财务部召开上半年财务管理工作会议暨内控制度执行评价反馈财务问题分析会,集团财务总监李成玉,各公司主要负责人、财务负责人,审计法务部长、财务管理部全体成员参加会议。

会上深入研究了内控制度执行和经济责任审计过程中存在的财务管理问题,并明确整改措施和时限,全面梳理排查可能存在的类似问题,逐项分析,深挖根源,进一步优化完善相关财务制度流程,提高应用效率。同时,进一步调度各公司往来账款清理情况,要求各公司按时完成往来账款的清理工作。
最后,李成玉提出下一步工作要求,一是要加深对财务工作认识,丰富财务知识储备,为公司日常运营工作提供决策依据。二是要切实抓好财务内控制度执行评价反馈整改的落实工作,做到举一反三,对潜在的问题及时梳理整改。三是要认真贯彻落实全面预算执行工作,提高预算管理意识,狠抓预算执行,确保完成全年预算目标任务。
撰稿:财务管理部
审核:吴相军
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