3月25日,集团召开2021年审计工作会议暨内审项目进点会,学习贯彻市委审计委员会第五次会议及2021年全市审计工作会议精神,安排部署今年有关内审工作。集团党委书记、董事长金立柱出席会议并讲话,集团财务总监惠鹏主持会议,外部董事韩立明,集团领导王夫成、宋文、吴玉峰、秦泗收、袁玉波、王文博出席会议,审计组成员,集团机关部室相关负责人,各公司主要负责人及财务负责人参加会议。
会议强调,要牢固树立“一流的企业,需要一流的内部审计”的使命观,明确定位,转变思路,自我加压,依法全面履行审计职责,做好常态化“经济体检”工作。集团2021年计划部署审计项目45个,为集团稳健发展提供有力保障。
金立柱同志对内审工作提出三点要求:
一要提高政治站位,充分认识内审工作的重要性
要准确把握新时期审计工作的新定位,站在国家治理体系和治理能力现代化的高度重视审计工作,充分发挥内部审计监督作用。要建立规范有效、动态持续的风险管控机制,发挥好审计对关键环节“智能化预警”、重大风险“系统化管控”作用。发挥好审计对领导干部的监督作用,增强干部的底线意识,促进领导干部廉洁自律,保证国有资产增值。
二要明确审计工作重点,建立健全整改长效机制
2021年内部审计要以开展财务收支为基础,以经济责任审计、建设项目审计为重点,以重大投资项目、重大风险领域专项审计为补充,通过不断扩宽审计领域,逐步实现审计职能由监督活动向评价和咨询活动转变。同时,规范对社会中介机构委托和质量管理,协助、督促落实审计发现问题的整改,提高审计质量。
三要严肃审计纪律,确保内审工作取得实效
被审计单位如实提供审计需要的资料和数据,严肃追究不配合内部审计或提供虚假资料的相关责任。内审人员要科学制定审计方案,认真开展项目审计,切实发挥“治已病、防未病”的作用,同时严格审计程序,规范审计行为,做到客观公正、实事求是,廉洁奉公、保守秘密。
惠鹏同志在主持会议时强调,一要实事求是反映问题,客观公正评价工作。二要切实提高思想认识,加强组织领导。三是做好审计沟通,保障工作畅通。
审计部

