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公司召开2022年内部审计工作会

公司召开2022年内部审计工作会 航空工业华燕
2022-01-15
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导读:发挥审计强监督、控风险、促发展作用



1月11日,公司组织召开了2022年度内部审计工作会议。公司党委书记、董事长、总经理刘东平,总会计师南新兴,纪检审计法律部及8名兼职内部审计人员参加会议。会议集体学习了《内部审计人才库管理办法》,向兼职内部审计人员颁发聘书,部署2022年审计工作重点任务。


会议宣读了公司聘任8名兼职内部审计人员的决定,刘东平、南新兴向兼职内部审计人员颁发了聘书。



南新兴结合自己的工作经历和感悟,对内部审计人员提出了履职要求:一要明晰内部审计职能定位;二要勤于学习钻研;三要守牢底线红线;四要提升服务质量;五要严肃保密纪律和工作纪律。他强调,监督是内部审计存在的基础,服务才是内部审计工作的落脚点。内部审计要从公司治理和目标实现大局出发,帮助被审单位建章立制、完善流程,促进业务健康发展。


刘东平结合中央、上级对审计工作的要求部署和公司深化改革与高质量发展实际需要,对审计工作提出了三点要求:一要坚定政治立场不动摇,不断深化对审计监督政治属性的认识;二要立足“经济体检”不放松,高质量完成年度审计项目计划;三要坚持“监督与服务并重”不懈怠,提升内部审计的价值增值功能。他强调,内部审计作为公司治理的重要机制,在强监督、控风险、促发展等方面发挥着不可替代的作用,是保障企业高质量发展的重要抓手。公司党委要加强对审计工作的领导,不断优化审计资源配置;审计部门要坚持站位高、思路清、落地实,要做到应审尽审、凡审必严、严肃问责;内部审计人员要加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,不断增强敢监督、愿监督的责任担当,不断提升会监督、善监督的能力水平,要逐步拓展审计监督与咨询服务的广度和深度,努力成为公司高质量发展的“传感器”和“巡逻机”,促进各级经营管理人员正确履职、充分尽职,以审计监督助力公司高质量发展。


2022年内部审计工作已经开局起步,全体审计工作人员将在公司党委的正确领导下,发挥审计强监督、控风险、促发展的作用,助力公司高质量发展。







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航空工业华燕
华燕成立于1970年,隶属于中国航空工业集团,是中航机载系统有限公司(上市公司)子公司,致力于成为世界一流的传感器及系统服务商,为客户提供全面的系统解决方案、产品及服务。
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