南新兴结合自己的工作经历和感悟,对内部审计人员提出了履职要求:一要明晰内部审计职能定位;二要勤于学习钻研;三要守牢底线红线;四要提升服务质量;五要严肃保密纪律和工作纪律。他强调,监督是内部审计存在的基础,服务才是内部审计工作的落脚点。内部审计要从公司治理和目标实现大局出发,帮助被审单位建章立制、完善流程,促进业务健康发展。
刘东平结合中央、上级对审计工作的要求部署和公司深化改革与高质量发展实际需要,对审计工作提出了三点要求:一要坚定政治立场不动摇,不断深化对审计监督政治属性的认识;二要立足“经济体检”不放松,高质量完成年度审计项目计划;三要坚持“监督与服务并重”不懈怠,提升内部审计的价值增值功能。他强调,内部审计作为公司治理的重要机制,在强监督、控风险、促发展等方面发挥着不可替代的作用,是保障企业高质量发展的重要抓手。公司党委要加强对审计工作的领导,不断优化审计资源配置;审计部门要坚持站位高、思路清、落地实,要做到应审尽审、凡审必严、严肃问责;内部审计人员要加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练,不断增强敢监督、愿监督的责任担当,不断提升会监督、善监督的能力水平,要逐步拓展审计监督与咨询服务的广度和深度,努力成为公司高质量发展的“传感器”和“巡逻机”,促进各级经营管理人员正确履职、充分尽职,以审计监督助力公司高质量发展。
2022年内部审计工作已经开局起步,全体审计工作人员将在公司党委的正确领导下,发挥审计强监督、控风险、促发展的作用,助力公司高质量发展。