2016年8月2日-4日,为提高公司财务内控管理水平,发现核算管理中的短板,公司财务产权部开展了2016上半年审计自查工作,审计自查工作范围包含公司及公司全资子公司。
此次内审工作围绕账实相符、账账相符及核算、报销制度的执行情况展开。对低值易耗品、固定资产及资金进行了清查盘点,同时翻阅了上半年度凭证、报表及辅助会计资料,并对差旅费、车辆费、业务费等费用的报销标准及流程等进行了审计核查,确保各制度的落实。
此次内部审计自查工作是公司财务产权部对上半年度财务工作的总结,同时为年度审计工作奠定了一定基础。通过此次内部审计自查工作,更加完善了公司内部管理,提高了财务核算水平。

