


近日,集团公司对我公司2023年度年终决算进行了全面审计。
为确保审计工作的高效推进,财务科主动与审计组进行沟通对接,并与相关业务科室紧密协作,确保了所有会计凭证、账簿报表等关键审计材料及时、完整提交。
审计过程中,审计组通过询问沟通、查看资料等方式,重点对我公司2023年资金支付是否合规、原始凭证是否齐全、账务处理是否依法依规等进行了查看。对审计过程中发现的问题编制了审计底稿,并提出了审计整改建议。
针对审计组提出的整改建议,我公司将认真落实完成整改。同时,进一步规范财务制度,加强财务人员专业知识培训,提高财务人员业务素养,持续为公司高质量发展提供坚实可靠的财务保障。
供稿:财务科 韩靓钰
责编:党 办 李 越


