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商贸(收储)集团筑牢审计防线 强化风险管控

商贸(收储)集团筑牢审计防线  强化风险管控 北大荒商贸集团
2024-09-23
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为强化企业内部管理,提升运营效率与风险防控能力,构建全方位、多层次风险防控体系,北大荒商贸(收储)集团完善内部审计体系、完善内部监督,通过这一“审”密武器,保障各项业务活动合规、高效运行,为企业稳健发展奠定坚实基础。
内部审计体系是坚实可靠的“防火墙”。为确保集团内部制度及流程执行情况得到有效监督与评估,对于其中存在的不足与缺陷,北大荒商贸(收储)集团对内审制度进行了重新修订,并建立了审理制度及审计整改监督制度,以此构建完善的内部审计体系。通过持续优化内部控制机制,预防及控制经营风险,规范管理行为,进而提升治理效能,确保各项业务活动均在规范、有序运行,从而提高企业运营的效率和成效。
内部审计体系是尽职尽责的“监督者”。内部审计体系不仅是监督者,更是企业健康运营的守护者和推动者,是确保企业运营合规、高效和透明的关键机制。北大荒商贸(收储)集团以内部审计体系为基础,2024年共开展专项调查、专项审计等工作17项,已出具审计报告、专项调查报告等共8份,提出审计建议41条,提出工作建议5条,以确保内部控制制度得到有效执行。
内部审计体系对于风险管理和内部控制具有至关重要的作用,不仅能保障公司资产安全和运营顺畅,还能够识别潜在风险与控制缺陷,促进制度完善,增强企业风险抵御能力。此外,内部审计体系可为管理层提供具有价值的建议,有益于其改进决策并优化管理。商贸(收储)集团通过持续改进和加强内部审计体系,能够更有效地适应内外部环境的变化,完善风险防控体系,利用“审”密武器,从而实现长期稳定的发展。



文      字:顾桐
来稿单位报审:闫博
责任编辑:邢伟婷
审      核:代丽雅


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