根据省交控集团2022年内审工作安排,集团派出审计组从7月14日起对省高速运营公司2021年度财务收支与预算执行情况开展审计。省高速运营公司高度重视,精心组织,全力配合审计组开展财务收支审计各项工作,截至8月1日,已完成2021年度财务收支审计基础资料查阅相关工作。
为确保迎审工作顺利实施,公司结合工作实际,组织召开审计进场会议,制定印发迎审实施方案,将审前资料准备、审间对接协调、审后资料齐套等工作进行合理分解,落实到具体责任人,细化时间节点,明确工作任务。同时财务管理部指派专人实时跟踪工作进展和工作质量,先后完成对公司、子公司捷通智联科技有限责任公司、十个分公司审计清单所需资料提供及财务账套的查阅,以及十个分公司2021年度财务收支及预算执行情况的现场审计工作。
此次财务收支审计工作的开展,进一步规范了子公司、各分公司、各部门财务基础工作漏洞,强化了财务人员业务技能,提升了财务相关业务岗位人员工作管理职能。下一步,公司将持续按照审计组相关工作要求,明确职责分工,层层落实责任,积极配合审计组完成审计查询单回复等工作,确保财务收支审计工作的按期完成。
责编丨蒋亚丽
来源丨财务管理部
编辑丨姚占鹤

