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中国建研院召开合规审计工作宣贯与内部控制评价培训会议

中国建研院召开合规审计工作宣贯与内部控制评价培训会议 中国建研院
2020-11-25
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为深入学习贯彻国资委近期对中央企业合规管理、内部审计、内部控制、风险管控、违规经营投资责任追究与监督工作有关事项的决策部署,11月25日,中国建研院组织召开合规审计工作宣贯与内部控制评价培训会。





中国建研院合规审计部主任沈凤斌传达了中国建研院总经理许杰峰对本次会议的指示,要求各单位认真学习领会国资委文件要点,贯彻落实各项监督工作要求,突出抓好自身单位重要领域和关键环节,切实提升二级单位合规审计系统部门人员工作能力,将本单位合规管控工作细化分解、落实落地,不断完善制度体系建设,加强合规监督检查,切实将各项改革、转变措施落实到位。

中国建研院合规审计部相关人员围绕《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作实施意见》(国资发监督规2019101号)文件精神,对建立健全内控体系、强化内控体系执行、加强信息化管控、加大企业监督评价力度、加强出资人监督五个方面进行了重点解读。针对二级单位内部控制自评实施工作,外部专家老师从评价程序、评价方法、评价内容、缺陷认定、缺陷整改五个方面作了详细的指导与培训。

本次会议为中国建研院合规审计工作管理人员提供了良好的交流平台,使各单位对合规审计五个方面的工作有了更清晰的认识,有利于将具体工作落地落实,有利于有效发挥合规审计体系强基固本的重要作用,为中国建研院质量发展提供内生动力。

中国建研院合规审计部相关人员及各二级单位合规审计系统范围内人员等50余人参加会议。


End


文章供稿:公司合规审计部 罗心

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往期回顾:

1.中国建研院召开落实国企改革三年行动方案启动会
2.中国建研院召开设计规划咨询业务交流会

3.中国建研院召开党务干部交流座谈会

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