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强化内部审计监督 | 中国建研院建立内部审计中心运行工作机制

强化内部审计监督 | 中国建研院建立内部审计中心运行工作机制 中国建研院
2024-01-12
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为深入贯彻落实党中央对审计工作的部署要求,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,中国建研院按照审计署和国资委对内部审计工作的相关文件要求,成立公司内部审计中心,并建立相应的运行工作机制,统筹、共享、优化内外部审计资源,为公司及各单位内部审计工作提供专业化支持,进一步提升审计监督效能、推动公司高质量发展。



内部审计中心运行工作机制立足于审计监督和风险防范,通过指导公司和各单位制定年度内审计划、定期召开会商工作会议、印发更新《公司内部审计工作指引》标准化手册、建立公司“审计人才库”、选聘合格中介机构等手段,强化公司总部对各单位内部审计工作的管控和指导,形成“上下贯通、步调一致”的审计监督合力,充分发挥“经济体检”作用。

内部审计中心由中国建研院领导班子成员担任主任、法务审计部主要负责人担任副主任,成员为公司及各单位审计系统相关人员,内部审计中心办公室设在公司法务审计部。

End


文章供稿:公司法务审计部 沈凤斌

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1.国资委政策法规局工作组赴中国建研院开展“十四五”法治央企建设中期督导调研
2.深化法治央企建设 | 中国建研院建立“法律服务共享中心运行机制”

3.中国建研院举行二级单位负责人2024年度经营业绩考核责任书签约仪式

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中国建研院
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