

为积极落实前海合作区党工委关于构建包括“全周期风险防控体系”在内的“1+6+9”党建工程体系,推进“知、判、议、决、督”全链条闭环管理工作的指示,近日控股公司纪审部在公司领导的大力支持下相继落实多项举措,助推公司审计工作再上新台阶。


继《采购监督管理办法》颁布实施和《绩效考核监督指标体系》建立后,纪审部又推动建立第三方审计预选库并启动运行。为推进后续审计工作,纪审部近期组织召开了审计预选库中标单位见面会,公司党委副书记、董事史兆仓同志出席见面会并讲话。

他提出三点要求:
一是做到守法、廉洁、公允,保守商业秘密;
二是充分发挥专业特长、勤勉尽责;
三是强化沟通,确保审计在公司内部监督中发挥重要作用。

经两轮筛选,优中选优,五家业内知名会计师事务所成为公司审计业务战略合作伙伴。
审计预选库的建立和优质审计战略伙伴的加入为公司审计业务提供了技术交流与数据分享平台。各审计团队将发挥自身优势,协助我司在财报信批、投资并购、产权管理、资产处置、内控监督、经责审计及绩效评价等方面高效开展鉴证、监督、评价和咨询服务。内外审计结合的方式将更好地发挥审计监督合力,推进公司治理体系和治理能力进一步完善提升。

通讯员:纪检监察与审计法务部 颜清
编辑整理:欧阳林海
校审:姜媛媛、朱斌
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