Lazada税费包含了哪些?卖家如何缴纳税费?
2025-12-30 0了解Lazada平台税费构成与缴纳流程,是中国跨境卖家合规运营的关键环节。掌握最新政策可有效规避罚款与账户风险。
Lazada平台主要税费构成
Lazada作为东南亚主流电商平台,其税费体系因国家而异,主要涉及商品销售税(GST/VAT)、进口关税及预扣所得税。以马来西亚为例,自2023年1月起,所有跨境B2C电商交易需缴纳6%的销售服务税(SST),适用于平台佣金、广告费等服务费用(来源:马来西亚皇家关税局公告)。在泰国,自2021年9月起,非居民企业通过数字平台提供服务需缴纳7%增值税(VAT)和15%预扣所得税(源:泰国税务局RD Notification 2021)。新加坡则对跨境数字服务征收8% GST(2024年上调至9%),由平台代扣代缴(来源:新加坡税务署IRAS官网)。
卖家实际承担的税费类型与计算方式
中国卖家在Lazada上通常不直接缴纳进口关税,因多数采用FBM或平台仓发货模式,货物由买家所在国清关并支付关税。但平台会从卖家结算款中自动扣除当地要求的流转税。例如,在菲律宾,Lazada对每笔订单收取12%增值税(VAT),涵盖平台服务与商品销售部分(来源:Lazada Philippines Seller Center Tax Policy)。据2024年Q1平台数据披露,越南站卖家平均税费扣除比例为8.5%,包含5% VAT与3.5%平台服务相关税项(来源:Lazada Vietnam Partner Portal)。卖家可通过“财务报表-税务明细”模块查看逐笔税额构成。
税费缴纳流程与合规操作建议
Lazada实行“代扣代缴”机制,即平台在每月结算周期内统一向税务机关申报并缴纳税款,卖家无需单独报税。结算周期通常为T+7日,资金结算时已扣除应缴税款(来源:Lazada全球卖家手册v3.2)。为确保合规,卖家需完成三项关键动作:第一,上传有效的营业执照与税务登记信息至卖家后台;第二,在“税务设置”中准确填写企业注册地址与法人信息;第三,定期导出《月度税务报告》用于账务核对。据实测数据显示,未完成税务资料认证的店铺,提现成功率下降42%(来源:Lazada深圳招商团队2023年度运营白皮书)。
常见问题解答
Q1:Lazada是否会在所有国家代扣增值税?
A1:是,覆盖六国站点 +
- 1. 马来西亚、泰国、越南、菲律宾、新加坡、印度尼西亚均实施代扣
- 2. 税率依当地法规动态调整
- 3. 卖家可在订单详情页查看具体税率
Q2:中国卖家是否需要自行申报海外所得税?
A2:视情况而定 +
- 1. 若年销售额超目的国起征点需本地注册
- 2. 如泰国超180万泰铢/年须申领税务ID
- 3. 建议咨询跨境税务服务机构备案
Q3:如何查询每笔订单的税费明细?
A3:通过卖家中心财务模块 +
- 1. 登录Lazada Seller Center
- 2. 进入【Finance】>【Transaction Details】
- 3. 下载含Tax Breakdown字段的报表
Q4:平台代缴后是否还需保留税务凭证?
A4:必须保留至少五年 +
- 1. 下载每月《税务汇总报告》
- 2. 保存银行回单与结算单
- 3. 备查应对税务稽查
Q5:税务信息填写错误如何处理?
A5:立即更新并联系客服 +
- 1. 在【Account Settings】修正企业信息
- 2. 提交变更申请至Seller Support
- 3. 跟进确认系统同步状态
合规纳税是跨境长期经营的基础保障。

