亚马逊收取的税是什么
2025-12-30 2亚马逊作为跨境平台,本身不直接征税,但会根据各国法规代收代缴商品销售相关的税费。
亚马逊平台涉及的主要税种
亚马逊在全球运营中涉及的税费主要包括增值税(VAT)、商品和服务税(GST)以及销售税(Sales Tax)。在欧盟、英国等地区,亚马逊依据《OSS简化征收制度》(欧盟委员会,2021)对非本地卖家销售的商品代收增值税。以2023年数据为例,德国标准VAT税率为19%,法国为20%,亚马逊会根据买家所在地自动计算并收取相应税款(来源:欧盟税务总司,2023年税收指南)。
美国销售税代收机制
在美国,亚马逊自2017年起根据各州“经济关联法”(Economic Nexus Law)代收销售税。截至2024年,全美45个州及哥伦比亚特区实施销售税代收,平均综合税率约为8.1%(Tax Foundation,2024年报告)。平台根据买家收货地址实时计算税率,并将税款汇缴至对应州税务机构。中国卖家无需主动注册,但需确保账户税务信息完整,避免结算异常。
新兴市场税务合规要求
在印度、日本、沙特等市场,亚马逊同样执行强制代收政策。例如,印度自2023年4月起要求电商平台代扣代缴GST,标准税率为18%(印度中央间接税与关税局公告)。日本则对所有跨境B2C电商征收10%消费税,亚马逊通过“Marketplace Facilitator”规则完成代缴(日本国税厅,2023年修订版)。据2024年Statista数据显示,全球主要电商平台中,亚马逊税务覆盖率达98.7%,位居行业首位。
常见问题解答
Q1:亚马逊是否会为中国卖家代缴出口退税?
A1:否,出口退税需企业自行申报
- 保存好报关单和增值税发票
- 登录电子口岸提交退税申请
- 由主管税务机关审核发放
Q2:为什么不同国家订单显示的税率不同?
A2:税率依买家所在国法定标准浮动
- 系统根据配送地址匹配税率
- 参考当地最新立法调整
- 每季度同步更新税务数据库
Q3:如何查看亚马逊代收税款明细?
A3:通过后台“付款报告”获取记录
- 登录卖家中心→“报告”菜单
- 选择“所有订单”或“税务文档库”
- 下载CSV文件查看逐笔税额
Q4:注册了欧洲VAT是否还需额外申报?
A4:必须按月/季度向税局自主申报
- 使用官方认可的会计软件
- 核对亚马逊提供的交易数据
- 在截止日前提交申报表并缴款
Q5:未开通站点销售会被误征税吗?
A5:不会,仅对实际发生交易征税
- 系统仅识别有效配送地址
- 无销售行为不触发计税逻辑
- 定期核查账单可防范异常
合规纳税是跨境经营的基本要求。

