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亚马逊VAT收的是什么费用

2025-12-30 2
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亚马逊向卖家收取的VAT是基于商品销售所在国税法要求代征的增值税,用于合规申报与缴纳。

什么是亚马逊VAT收费

亚马逊在欧洲、中东等实行增值税(Value Added Tax, VAT)制度的国家市场中,根据当地税务法规对平台交易代收代缴增值税。当中国跨境卖家通过亚马逊向这些地区的消费者销售商品时,平台会依据销售价格自动计算并收取VAT,确保交易符合目的地国家的税务合规要求。以欧盟为例,自2021年7月1日起实施的进口VAT新政规定:所有从非欧盟国家发运、价值不超过150欧元的商品均需缴纳进口VAT,且由电商平台(如亚马逊)负责代收代缴(来源:欧盟委员会《OSS/IOSS指南》)。

亚马逊VAT的计费方式与标准

亚马逊VAT金额取决于买家所在国法定税率、商品类别及销售价格。例如,英国标准VAT税率为20%,德国为19%,法国为20%(数据来源:欧盟统计局,2023年)。平台在订单生成时即按买家地址适用对应国家税率计算VAT,并体现在订单详情中。对于使用FBA服务的卖家,亚马逊还会在库存调拨至海外仓时触发进口VAT申报——若未注册当地VAT税号,可能导致海关扣货或账户冻结(据德勤《2023跨境电商税务合规报告》)。

截至2024年,亚马逊已在18个欧洲国家、沙特阿拉伯和阿联酋等中东市场全面执行VAT代收机制。卖家可通过后台“税务信息”页面查看各订单VAT明细,并下载含VAT的发票用于抵扣。值得注意的是,即使使用第三方物流或自发货模式,只要交易发生在亚马逊平台,平台仍会代收消费端VAT(来源:亚马逊全球开店官网《税务责任说明》)。

如何合规应对亚马逊VAT收费

中国卖家应主动注册目标市场的VAT税号并绑定至亚马逊账户,避免因平台代缴产生额外成本。以欧盟为例,通过IOSS(Import One-Stop Shop)系统申报低价值货物进口VAT,可实现一站式申报,降低清关延误风险(欧盟委员会,2023)。实际运营中,已注册VAT的卖家可将进项税额(如采购、物流中的VAT)与销项税额对冲,减少实际税负。

据毕马威调研显示,2023年合规申报VAT的中国卖家平均节省12.7%的综合税务成本。建议卖家每季度提交VAT申报表,并保留至少6年交易记录备查。同时,定期核对亚马逊提供的VAT结算报告(路径:Seller Central > Reports > Tax Document Library),确保数据一致性。

常见问题解答

Q1:亚马逊收取的VAT是否可以退还?
A1:符合条件的进项VAT可申请抵扣或退还。

  1. 注册目的国VAT税号并完成税务登记
  2. 收集含VAT的有效采购发票作为凭证
  3. 通过本地税务机构或代理提交退税申报

Q2:自发货订单是否也被亚马逊收取VAT?
A2:是,只要买家位于VAT征收国即会被收取。

  1. 平台根据买家地址判断税务义务
  2. 无论物流方式均代收消费端VAT
  3. 卖家仍需承担合规申报责任

Q3:未注册VAT会被亚马逊如何处理?
A3:平台将强制代缴并暂停账户资金。

  1. 系统自动计算并扣除应缴VAT
  2. 限制提现或冻结销售权限
  3. 影响多国站点销售资格

Q4:VAT税率是否会动态调整?
A4:会,随目的国政策变化而更新。

  1. 关注当地政府发布的税率调整公告
  2. 检查亚马逊后台税率变更通知
  3. 及时更新商品定价策略以覆盖税负

Q5:一个VAT税号能否用于多个亚马逊站点?
A5:欧盟可统一申报,但需分别绑定各站点。

  1. 通过OSS系统合并欧盟多国申报
  2. 在每个国家站点绑定同一税号
  3. 沙特与阿联酋需单独注册

准确理解并管理亚马逊VAT是跨境税务合规的核心环节。

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