一周 Q&A 汇总
如果没有在规定的时间上传德国VAT,还可以在欧洲其他国家销售吗?
看这个规定时间是亚马逊规定还是税局规定,如果是税局限定的到期未上传,则会影响销售甚至被关店;如果是亚马逊邮件通知上传,到期未上传的,可以提供一些正在注册的证明给vat support团队,这样亚马逊还是会给你延期,这些证明材料通常是与税代公司签订的合同,发票,以及付款凭证。
是不是只要在远程销售一年超过10万欧元就必须注册?如果在注册的过程中超过10万欧元,要补交税款么?
如果把库存放英国,远程销售到德国超过阈值10w欧元就必须注册德国vat。 在德国申报的税款,是以超出10w欧元的部分,交到德国的税局,10w以内的销售额是交到英国的税局里面了,但是具体的操作还是需要跟税代沟通确定。
开了泛欧盟计划,上传了英国VAT, 远程销售到德国和法国,德国法国会不会让我上传税号?
泛欧计划是指您货物统一发到英国仓库,由亚马逊免费将您的货铺到欧洲7国,这样来节省您的头程成本,提升配送时效。但是由于现在政策收紧,只要您在该国有海外仓库存,就需要注册VAT税号进行税务申报。因此开了泛欧计划后,根据亚马逊为您分配仓库的情况,您可能需要再开通其他国家的税号。
如果现在关闭泛欧,是不是就不用补交其他国家的vat?
您可以先在后台下载库存报告,看看该国的FBA库存情况,如果在该站点曾经有过库存记录哪怕只是1pcs,那理论上来说,就是需要您去注册VAT的。
我在该国没有销售,为什么要求我提交该国的税号?
同上问,可能是您之前开了泛欧计划,亚马逊将您的库存调配到该国了,虽然没有销售,但是在该国有库存,就需要注册vat了。
如何提交增值税税号申诉:
要验证您是否已上传有效的英国增值税税号,请确保您在亚马逊卖家平台上的法定名称与增值税信息交换系统(VIES) (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)中的法定名称一致。
比如,卖家在亚马逊后台的公司名称是用全拼音来写XXX YOUXIANGONGSI, 但是在申请税号时,公司名写了XXX LTD CO. 那这样系统就会判定不符,类似的情况您可以发送邮件到
vat-number-appeaIs@amazon. com 进行申述
邮件内容需包含:
part A
您的法定名称/亚马逊卖家名称
您的英国增值税税号
详细说明为何您的亚马逊法定名称与VIES 法定名称存在差异
part B
英国税务海关总署(HMRC)颁发的增值税注册证书
贵公司的营业执照
TIPS:千万不要在后台更改名称来匹配vat,这样会触发kyc审核,处理起来耗费更多时间,有问题,通过以上方法发邮件申诉来处理会更快一些。
上传VAT后,有个VCS是什么?怎么开通?
VCS是指亚马逊增值税计算服务(无需支付额外费用,为您所有亚马逊买家免费开具发票。) 当你的VAT通过验证并且合规后,后台才能开通这个免费服务,开通后亚马逊可以自动开发票给消费者,无疑这将提升店铺的客户服务。

TIPS:部分卖家反馈在开通时地址信息怎么填,
在这里要填写海外地址,可以是税代提供的,或者自己的海外仓,或其他当地地址,但是不要填写fba仓库地址。
欧洲增值税是针对消费者支出征收的一个税种。它由增值税注册卖家就其在欧洲境内的销售征收,并通过增值税申报缴纳给国家税务机构。
所以销售增值税,其实是对消费者征收的,按合规的正常申报来说,最后卖家需要实际交纳的销售增值税公式:
实际交纳税金=销售VAT-进口VAT
也就是说,最终,羊毛还是出在羊身上的。
从欧洲境外进口商品至欧盟成员国需要支付进口增值税和关税
A. 进口增值税
通常可追回
税率与在欧洲进口国家/地区内提供的商品税率相同
根据税率乘以向海关申报的商品价格计算
B. 关税
通常不可追回
范围从0%至25%不等
根据商品的海关完税价值加上关税来计算
1. 进口商品至欧盟
2.使用亚马逊运营中心或在欧洲国家/地区存储您的库存
3.在不同国家的运营中心之间运输商品
4.向欧洲国家/地区的私人买家销售商品,超过特定阈值
5.向欧洲国家/地区的企业买家销售商品
欧洲税务机构关于增值税的强制措施
不久前,英国政府在2018年3月实施了全新的增值税法规,因此,亚马逊将关闭符合以下条件的非英国卖家账户:
a)卖家在英国存储库存,需要在英国注册增值税
b)卖家未向商城提供其英国增值税注册编号。
亚马逊需要验证卖家提供的所有英国增值税注册编号并在卖家资料中显示此信息。上传税号的公司信息要和亚马逊后台信息完全一致。
在不久的将来,其他欧洲国家/地区预计也将实施类似的法规
在中裕VAT注册欧洲税号所需材料非常简单:
1.企业营业执照
2.法定代表人的个人身份文件
另外根据站点不同需要收集不同信息,我们有专业的一对一税务专员进行指导。

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