为统一思想、压实责任,推动审计工作提质增效,3月17日,审计部召开部门座谈会,公司总会计师朱永明,审计部全体干部职工参会。
会议传达学习中省有关审计工作会议精神及集团审计工作交流座谈会议精神。随后,与会人员立足岗位、畅所欲言,围绕2026年审计工作思路展开讨论交流,进一步校准了行动坐标,激发了干事热情。
会议强调,2026年为“审计整改强化年”,公司审计部要做好以下四方面工作,一是狠抓审计整改闭环管理,针对各类审计发现问题分类建立台账,精准施策推进整改;二是有序推进各类审计项目,按时间节点和分工开展综合审计、工程审计,严把审计质量,保障项目按时保质完成;三是健全审计工作机制,根据集团“月晒数据、季报成效”要求,完善流程、细化标准,提升审计规范化、标准化水平;四是强化审计成果转化与监督协同,严把审计报告质量关,切实把审计成果转化为规范公司管理、防范经营风险的具体举措,加强与各相关部门的监督协同,形成工作合力,提升审计监督整体效能。
会议要求,公司审计人员,一要强化能力建设,提升“能查”专业力、“能说”表达力、“能写”文字力,适配新时代审计要求;二要强化责任担当,以“应审尽审、凡审必严”的态度履职,坚守廉洁底线,当好公司经济安全“守护者”;三要强化协作配合,主动对接集团审计部及公司各部门,争取理解支持,保障上下协同、高效推进审计工作。(李志壮)
编辑丨杨文栖


